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Disponibile on line modello CU 2017

  1. #1
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    Disponibile on line modello CU 2017


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  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da RiccardoManiscalco Visualizza Messaggio
    Per le r.a. devi fare le CU per ogni singolo prestatore d'opera, per le spese di adeguamento dell'impianto di riscaldamento devi trasmettere i dati tramite il SW che sarÓ rilasciato dall'AdE (si spera) a breve.
    Una precisazione; per le ritenute devi fare sia la CU (che conterrÓ percipienti che fatturano anche senza ritenuta), che il 770 (entrambi con sw dell'AdE). Per le detrazioni farai una comunicazione all'AdE sempre tramite sw dedicato.

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  4. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da Davinc. Visualizza Messaggio
    Una precisazione; per le ritenute devi fare sia la CU (che conterrÓ percipienti che fatturano anche senza ritenuta), che il 770 (entrambi con sw dell'AdE). Per le detrazioni farai una comunicazione all'AdE sempre tramite sw dedicato.
    Giusta precisazione e mi scuso per la mia dimenticanza!

  5. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Dolores Panýco Visualizza Messaggio
    grazie Doloores, ora aspettiamo il software di compilazione

  6. #5
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    quindi chi ha operato una ritenuta d'acconto (4%) l'anno scorso dovrÓ:
    1)-entro il 7 marzo compilare e trasmettere telematicamente all'AdE il modello CU 2017 con il software che l'Agenzia metterÓ a disposizione e consegnare tale copia al percipiente entro il 31 marzo.
    2)-compilare e trasmettere telematicamente all'AdE il 770 quando sarÓ disponibile.
    E' giusto?
    Per chi nel 2016 ha operato solo una R.A. (4%) per un lavoro, oltre ai punti 1 e 2 deve fare altro?
    Grazie

  7. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da luigiluigi Visualizza Messaggio
    Buonasera
    quindi chi ha operato una ritenuta d'acconto (4%) l'anno scorso dovrÓ:
    1)-entro il 7 marzo compilare e trasmettere telematicamente all'AdE il modello CU 2017 con il software che l'Agenzia metterÓ a disposizione e consegnare tale copia al percipiente entro il 31 marzo.
    2)-compilare e trasmettere telematicamente all'AdE il 770 quando sarÓ disponibile.
    E' giusto?
    Per chi nel 2016 ha operato solo una R.A. (4%) per un lavoro, oltre ai punti 1 e 2 deve fare altro?
    Grazie
    p.1 = w
    p.4= ammontare lordo senza iva
    p.8= imponibile
    p.9 =

  8. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da nomeisa Visualizza Messaggio
    p.1 = w
    p.4= ammontare lordo senza iva
    p.8= imponibile
    p.9 =
    penso che intendesse i punti 1 e 2 della sua domanda, non del rigo ST (770) o della CU
    Dolores Panýco likes this.

  9. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da nomeisa Visualizza Messaggio
    p.1 = w
    p.4= ammontare lordo senza iva
    p.8= imponibile
    p.9 =
    anch'io penso che abbia ragione davinc

  10. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da luigiluigi Visualizza Messaggio
    Buonasera
    quindi chi ha operato una ritenuta d'acconto (4%) l'anno scorso dovrÓ:
    1)-entro il 7 marzo compilare e trasmettere telematicamente all'AdE il modello CU 2017 con il software che l'Agenzia metterÓ a disposizione e consegnare tale copia al percipiente entro il 31 marzo.
    2)-compilare e trasmettere telematicamente all'AdE il 770 quando sarÓ disponibile.
    E' giusto?
    Per chi nel 2016 ha operato solo una R.A. (4%) per un lavoro, oltre ai punti 1 e 2 deve fare altro?
    Grazie
    Nient'altro..............
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  11. #10
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    Grazie a tutti.
    Comunque intendevo i punti 1) e 2) della mia domanda (come detto da Davinc e Paul).
    Grazie a Dolores per avermi risposto alla domanda e grazie anche a Nomeisa per aver precisato cosa compilare dei modelli.

  12. #11
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    Nella CU 2017 oltre a comunicare le prestazioni con ritenuta vanno anche inserite quelle dei regime dei minimi, quindi senza ritenuta, giusto? E per le prestazioni pagate con voucher?

  13. #12
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    Io nel 2016 ho pagato fatture per l'impresa di pulizia, giardiniere e altre prestazioni per le quali ho versato le ritenute d'acconto. Non ho fatto lavori straordinari per i quali ho fatto il "bonifico parlate" e richiesto le detrazioni fiscali. Chiedo quanto segue:
    1)-Devo fare le CU come l'anno scorso e dichiarare per ogni percipiente l'ammontare lordo corrisposto e le ritenute versate? Oppure fare la CU anche per i cond˛mini anche se non ho fatto lavori per i quali sono stati richieste le detrazioni fiscali?
    2)-Correggetemi se mi sbaglio, nel Quadro 1 della CU devo inserire il codice "W" per le imprese di pulizia, giardinieri, elettricista etc., invece il codice "A" per i professionisti come avvocati, amministratore, commercialista?
    3)-L'AdE quando metterÓ a disposizione il sw per la CU?
    Ultima modifica di Angelo09; 21-01-2017 alle 18:25

  14. #13
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    Citazione Originariamente Scritto da Angelo09 Visualizza Messaggio
    Io nel 2016 ho pagato fatture per l'impresa di pulizia, giardiniere e altre prestazioni per le quali ho versato le ritenute d'acconto. Non ho fatto lavori straordinari per i quali ho fatto il "bonifico parlate" e richiesto le detrazioni fiscali. Chiedo quanto segue:
    1)-Devo fare le CU come l'anno scorso e dichiarare per ogni percipiente l'ammontare lordo corrisposto e le ritenute versate? Oppure fare la CU anche per i cond˛mini anche se non ho fatto lavori per i quali sono stati richieste le detrazioni fiscali?
    2)-Correggetemi se mi sbaglio, nel Quadro 1 della CU devo inserire il codice "W" per le imprese di pulizia, giardinieri, elettricista etc., invece il codice "A" per i professionisti come avvocati, amministratore, commercialista?
    3)-L'AdE quando metterÓ a disposizione il sw per la CU?
    1) come l'anno scorso; nulla ai condomini (che infatti non sono percipienti).
    2) sý.
    3) ... ahh, saperlo !!!

  15. #14
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    Ritornando al Punto 1 del mio precedente post 12... Questa benedetta CU da fare per ogni cond˛mino, si fa solo ed esclusivamente se i cond˛mini devono portarsi in detrazione dei lavori straordinari per il quale il condominio ha richiesto le detrazioni fiscali e di conseguenza ha fatto il "bonifico parlante"? E dovremmo inserire nella CU dei cond˛mini l'importo che possono portarsi in detrazione. Quindi se nel 2016 un condominio non ha fatto lavori straordinari per i quali ha avviato la procedura per la detrazione fiscale, non dobbiamo fare CU ai cond˛mini e farli soltanto ai percipienti come l'anno scorso.

  16. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da Angelo09 Visualizza Messaggio
    Ritornando al Punto 1 del mio precedente post 12... Questa benedetta CU da fare per ogni cond˛mino, si fa solo ed esclusivamente se i cond˛mini devono portarsi in detrazione dei lavori straordinari per il quale il condominio ha richiesto le detrazioni fiscali e di conseguenza ha fatto il "bonifico parlante"? E dovremmo inserire nella CU dei cond˛mini l'importo che possono portarsi in detrazione. Quindi se nel 2016 un condominio non ha fatto lavori straordinari per i quali ha avviato la procedura per la detrazione fiscale, non dobbiamo fare CU ai cond˛mini e farli soltanto ai percipienti come l'anno scorso.
    allora, secondo me Ŕ fuorviante chiamare C.U. questo nuovo adempimento per permettere la generazione in automatico nel 730 delle detrazioni irpef

    porta solo confusione.

    sarÓ sicuramente una "comunicazione" ma non Ŕ da mischiare con la c.u. che Ŕ la "comunicazione unica" che per i dipendenti ha sostituito il CUD e per gli altri (percipienti) ha reso informatico ci˛ che prima era in carta libera.

    quindi questa benedetta "altra comunicazione" va fatto solo dagli amministratori che hanno avuto uscite per lavori da poter detrarre nella dichiarazione dei redditi: se ho ben capito non Ŕ il tuo caso e per il resto mi sembra che hai ben interpretato

  17. #16
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    Citazione Originariamente Scritto da Renato V. Visualizza Messaggio
    Nella CU 2017 oltre a comunicare le prestazioni con ritenuta vanno anche inserite quelle dei regime dei minimi, quindi senza ritenuta, giusto? E per le prestazioni pagate con voucher?
    Qualcuno pu˛ illuminarmi?

  18. #17
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    Nella CU 2017 oltre a comunicare le prestazioni con ritenuta vanno anche inserite quelle dei regime dei minimi, quindi senza ritenuta, giusto? E per le prestazioni pagate con voucher?
    Citazione Originariamente Scritto da Renato V. Visualizza Messaggio
    Qualcuno pu˛ illuminarmi?
    non credo.
    non hai ricevuto nŔ pagato alcuna fattura da trattare con regime particolare.
    sono anche esenti da dichiarazione nel 730 ...... ma non sono un fiscalita nŔ commercialista.


    http://www.ilsole24ore.com/art/notiz...l?uuid=ADOrfzj

    http://job.fanpage.it/i-voucher-non-...fanno-reddito/
    Ultima modifica di paul_cayard; 22-01-2017 alle 11:08

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